Documentos Corporativos

Oficina Asesora de Control Interno

Documentos relacionados con la dependencia.

Listado de subcategorías
# Nombre Descripción
1 Austeridad en el gasto Informes
2 Informe de Rendici?n de la Cuenta Informes
3 Informe pormenorizado MECI Informes Ejecutivos y de Seguimiento del Modelo de Est?ndar de Control Interno MECI.
4 Informes de Auditoria Informes de Auditoria
5 Informes de Gesti?n Documentos de inter?s
6 Plan general de auditoria El Plan General de Auditor?a PGA, tiene como prop?sito de planear articular, armonizar y estandarizar el desarrollo y aplicaci?n de la auditor?a interna.
7 Planes de mejoramiento Planes
8 Seguimiento Pol?ticas en Gobierno digital Informes
9 Seguimiento PQRSDF Informes PQRSDF
10 Seguimiento Tramites SUIT Seguimiento Tramites SUIT

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